- 索引号: 113701000043281341/2023-00266 组配分类: 工作进展
- 成文日期: 2023-09-28 发布日期: 2023-09-28
- 发布机构: 济南市国有资产监督管理委员会
- 标题: 市国资委召开市属企业投融资审计问题整改工作调度会议
- 发文字号:
市国资委召开市属企业投融资审计问题整改工作调度会议
为进一步落实市委市政府关于市属国有企业投融资风险情况审计发现问题整改及投融资领域共性问题企业自查情况的批示精神,推进市属国有企业扎实做好投融资审计问题整改工作,9月27日上午,济南市国资委组织召开市属企业投融资审计问题整改工作调度会议,市国资委党委书记、主任张海平,市国资委党委委员、副主任纪军,财务监管处相关工作人员,市属企业总审计师参会。
会上,城投集团、建设集团、轨道集团汇报了投融资风险情况审计发现问题整改情况,济钢集团、城发集团汇报了投融资自查自纠问题整改情况,与会人员进行了交流发言。
会议指出,加强投融资管理风险控制,要做到以下5点:一是健全程序制度。建立投资决策模板,做到投资决策有据可依、有规可循,杜绝有制度不执行及制度执行不规范等问题。二是严格把控环节。投资决策是在一个充满不确定性的外部环境中做出的,需将尽职调查穿插到各个流程中,确保捕捉关键信息,发现和减轻投资决策中的潜在风险。三是内容真实客观。可行性研究报告要察明实情、反映实际,确保数据真实,内容客观。四是明确责任主体。要构建权责清晰、约束有效的经营投资责任体系,对于成立公司、投资项目等投资决策行为,责任主体落实到领导班子成员。五是推进信息化建设。利用信息化手段整合投资决策、财务管理、风险防控等各个环节,打造监管研判、预警核查、打击维稳一体化体系,有效防范投资风险。
会议强调,各企业要对制度、环节、内容、责任主体、信息化五个方面抓好落实,深刻认识审计整改的重要性,持续强化问题整改,明确整改时限,落实审计整改责任,进行清单式管理,做到整改一个、销号一个,健全整改长效机制,扎实做好审计“下半篇文章”。